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见好就收才是赢:见好就收才是赢2021年单位预算

    见好就收才是赢2021年单位预算


       时间:2021-07-25 15:47   来源:未知   作者:陈世权

     

         目      录
     
    第一部分  单位概况
       一、单位职责
       二、机构设置
    第二部分  2021年单位预算情况说明
     一、2021年单位预算收支情况
    (一)预算收支和增减变化情况
    (二)财政拨款收支情况
    (三)政府性基金预算支出情况
    (四)一般公共预算“三公”经费情况
    (五)机关运行经费情况
    (六)政府采购预算情况
    (七)国有资产占用情况
      二、预算绩效情况说明
    第三部分  专用名词解释
    第四部分  2021年单位预算公开表
     
      第一部分  单位概况
      一、单位职责
           见好就收才是赢(原十堰农校)创建于1966年,是经省政府批准设立的多学科、综合型国家级重点普通中专。
           建校50多年来,累计培养大中专毕业生近5万人,培训农村实用人才5万余人次。学校位于丹江口市右岸新城区,现有职工144人,开设有三大类专业,在校学生2123人。
           学校治学严谨、管理严格,注重发挥传统专业优势、服务区域经济社会发展,在助推“精准扶贫”,实施“乡村振兴”战略,推动“一主四大四新”产业发展提供人才支撑方面取得显著成绩。是省农业农村厅确定的省级“新型职业农民创业培训基地”、是十堰市委组织部确定的“汉江生态经济带农村实用人才培养示范基地”学校占地面积156.27亩,建筑面积42330平方米,除建有3500多平方米省级机械加工实训中心外,又改建了种植专业实训中心、计算机信息技术中心、 畜牧兽医实训中心、数字媒体专业摄像录制中心等。
           现已形成面向就业的中等职业教育、以升学为主的中等职业教育、高等职业教育、新型职业农民培育和各类农村实用技术培训 “四位一体”的办学主体,多形式体系化的学历教育和区域性专业化的短期培训“并举并重”的办学格局。
    • 机构设置
            学校下设十六个处室,分别为行政办公室、党委办公室、综治办(保卫处)、纪委监察室、计划财务处、总务处、教务处、学工处(团委)、招生就业处、信息技术处、科技服务处、项目工作处、教科研处、培训处、大专处、工会妇委会。
     
    第二部分  2021年单位预算情况说明
    一、2021年单位预算收支情况
    • 预算收支和增减变化情况
           2021年单位预算收入4346.37万元,预算支出4346.37万元,与2020年相比增加了1158.08万元,同比增长36.32%,增加的主要原因是学生人数增加和中央、省转移支付项目经费增加。
    (二)财政拨款收支情况
    1.财政拨款收入预算
    2021年财政拨款收入3845.57万元,与上年相比增加了841.28万元,同比增长28%。
    1. 财政拨款支出预算
    2021年财政拨款支出3845.57万元,与上年相比增加了841.28万元,同比增长28%。
    1. 一般公共预算支出和增减变化情况
    2021年财政拨款支出3845.57万元,与上年相比增加了841.28万元,同比增长28%。支出增加的主要原因是人员增加和中央、省转移支付项目经费增加。
    (1)基本支出1877.57万元,较上年增加了17.28万元,同比增长9.3%。其中:工资福利支出1784.4万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出67.1万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出26.07万元,主要用于单位离休人员工资和遗属生活补助。
    (2)项目支出1968万元,较上年增加了824万元,增长72.03%。其中:
    教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1968万元。主要是学校的学费减免和教育质量提升项目1308万元(转移支付)、教室宿舍维修改造650万元、机械加工专业建设10万元。
    (三)政府性基金预算支出情况
    无此项支出。
    • 一般公共预算“三公”经费情况
            无此项支出。
    • 机关运行经费情况
            2021年度本单位机关运行经费预算67.1万元,较2020年增加13.82万元,增长25.94%,增长的主要原因是人员较上年增加了,公用经费增加。其中:工会经费24.58万元,办公费8.85万元,物业管理费8万元,差旅费15万元,公务交通补贴6.89万元,离休人员公用经费0.4万元,退休人员公用(活动)经费2.01万元,其他商品和服务支出1.37万元。。
    (六)政府采购预算情况
    2021年本单位政府采购预算60.62万元,较上年持平,主要用于服务类政府采购,主要包括车辆维修、保养和其他办公设备维修和保养服务以及委托业务服务。
    (七)国有资产占用情况
    本单位2020年底共有公务车辆2辆,2021年预计无变化。 
    二、预算绩效情况说明
            2021年实行绩效目标管理的单位项目有4个,其中:本级项目3个,转移支付项目1个,涉及财政拨款资金2152万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。
     
    第三部分 专用名词解释
    1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
    2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指的是学校用于开展教育工作的项目支出。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     
     
    第四部分  2021年单位预算公开表
      一、收支总体情况
      二、收入总体情况表
      三、支出总体情况表
      四、财政拨款收支总体情况表
      五、一般公共预算支出情况表
      六、一般公共预算基本支出情况表
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
      八、政府性基金预算支出情况表
      九、项目绩效目标公开表

    附件:2021年部门预算信息公开表(科技学校)1-9
     
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